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下列与内部控制有关的审计工作中,通常可以使用审计抽样的是( )。 - 盐都注册会计师《审计》每天一题:审计抽样

单选题

下列与内部控制有关的审计工作中,通常可以使用审计抽样的是( )。

A、评价内部控制设计的合理性 

B、确定控制是否得到执行 

C、测试自动化应用控制的运行有效性 

D、测试留下运行轨迹的人工控制的运行有效性 


答案:D
解析:当控制留下运行轨迹时,注册会计师可以考虑使用审计抽样实施控制测试。选项AB,属于风险评估程序中了解内部控制的内容,通常不涉及审计抽样。选项C,测试自动化应用控制的有效性,注册会计师通常只需要测试信息技术一般控制,并从各类交易中选取一笔或几笔交易进行测试,就能获取有关信息技术应用控制运行有效性的审计证据,此时不需要使用审计抽样。
考点:审计抽样
盐都注册会计师《审计》每天一题:审计抽样
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